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1.貨幣資金與業(yè)務循環(huán)
。1)貨幣資金與業(yè)務循環(huán)
。2)憑證和會計記錄
2.內部控制測試
。1)貨幣資金內部控制及測試概述
(2)貨幣資金內部控制測試
3.現(xiàn)金審計
。1)審計目標
。2)現(xiàn)金內部控制的測試
、佻F(xiàn)金內部控制
、诂F(xiàn)金內部控制的了解與評價
。3)現(xiàn)金的實質性測試
4.銀行存款審計
。1)審計目標
。2)銀行存款內部控制的測試
、巽y行存款的內部控制
、阢y行存款內部控制的了解與評價
。3)銀行存款的實質性測試
5.其他貨幣資金審計
。1)審計目標
。2)其他貨幣資金內部控制的測試
(3)其他貨幣資金的實質性測試
6.特殊項目審計
。1)期初余額的審計
、倨诔跤囝~的含義
②期初余額的審計目標和審計程序
。2)會計政策變更、會計估計變更和會計差錯更正的審計
。3)債務重組的審計
(4)非貨幣性交易的審計
。5)關聯(lián)方及其交易的審計
。6)合并會計報表的審計
。7)現(xiàn)金流量表的審計
。8)或有事項的審計
、倩蛴惺马椀姆N類
、诨蛴惺马椀膶徲
(9)期后事項的審計
、倨诤笫马椀姆N類
、谄诤笫马椀膶徲嬆繕撕蛯徲嫵绦
、燮诤笫马棇徲媹蟾娴挠绊
(10)持續(xù)經(jīng)營假設的審計
、俪掷m(xù)經(jīng)營假設的審計目標
、诰幹茖徲嬘媱潟r的考慮
、蹖嵤⿲徲嫵绦驎r的考慮
④出具審計報告時的考慮
。ㄊ澹┙K結審計與審計報告
1.審計報告編制前的工作
(1)編制審計差異調整表和試算平衡表
、倬幹茖徲嫴町愓{整表
②編制試算平衡表
。2)獲取管理當局聲明書
①被審計單位管理當局聲明書的作用
、诒粚徲媶挝还芾懋斁致暶鲿母袷
。3)獲取律師聲明書
。4)執(zhí)行分析性復核程序
。5)撰寫審計總結
、賹徲嬁偨Y的重要性
②審計總結一般應包括的內容
。6)完成審計工作底稿的二級復核
。7)評價審計結果
①對重要性和審計風險進行最終的評價
、趯σ褜徲嫊媹蟊磉M行技術性復核
、蹖Ρ粚徲媶挝灰褜徲嫊媹蟊硇纬蓪徲嬕庖姴⒉輸M審計報告
、軐徲嫻ぷ鞯赘暹M行最終復核
(8)與客戶溝通
、贉贤ǖ哪康呐c方式
、跍贤ǖ氖马
2.審計報告概述
(1)審計報告的作用
、勹b證作用
、诒Wo作用
、圩C明作用
(2)審計報告的種類
、侔凑諏徲媹蟾娴男再|可分為標準審計報告和非標準審計報告
、诎凑諏徲媹蟾媸褂玫哪康目煞譃楣寄康牡膶徲媹蟾婧头枪寄康牡膶徲媹蟾
、郯凑諏徲媹蟾娴脑斅猿潭瓤煞譃楹喪綄徲媹蟾婧驮斒綄徲媹蟾
。3)審計報告與會計報表的關系
3.審計報告準則
。1)總則
(2)審計報告的基本內容
。3)審計報告的類型
4.審計報告的基本類型
。1)無保留意見的審計報告
(2)保留意見的審計報告
。3)否定意見的審計報告
。4)無法表示意見的審計報告
。5)帶強調事項段的審計報告
5.審計報告的編制
(1)編制審計報告的步驟
、僬砗头治鰧徲嫻ぷ鞯赘
、诒粚徲媶挝粫媹蟊淼恼{整
、鄞_定審計意見的類型
、芫幹坪统鼍邔徲媹蟾
(2)編制和使用審計報告的要求
、賰热菀嫱暾
②責任界限要分明
、蹖徲嬜C據(jù)要充分適當
6.期后發(fā)現(xiàn)的事實
。1)期后發(fā)現(xiàn)審計報告日存在的事實
。2)在會計報表公布日后發(fā)現(xiàn)的重大不一致和重大錯報
7.特殊目的的審計報告
。1)特殊目的的審計
①對按照特殊編制基礎編制的會計報表進行審計
、趯媹蟊淼慕M成部分進行審計
、蹖Ψㄒ(guī)、合同所涉及的財務會計規(guī)定遵循情況的審計
、軐喴獣媹蟊淼膶徲
。2)特殊目的的審計報告
、偬厥饩幹苹A會計報表的審計報告
、跁媹蟊斫M成部分的審計報告
③法規(guī)、合同所涉及的財務會計規(guī)定遵循情況的審計報告
、芎喴獣媹蟊淼膶徲媹蟾
。ㄊ┡c審計相關的其他鑒證業(yè)務
1.驗資
(1)驗資概述
、衮炠Y的性質與作用
②驗資類型
(2)接受業(yè)務委托與編制驗資計劃
、俳邮芪信c簽訂業(yè)務約定書
②編制驗資計劃
。3)審驗范圍與程序
①審驗范圍
、趯忩灣绦
、郢@取財產(chǎn)權轉移手續(xù)承諾函
④關注被審驗單位以前的注冊資本實收情況
、堇脤<夜ぷ
、掾炠Y工作底稿
。4)驗資報告
、俪鼍唑炠Y報告的前提
②驗資報告的作用
、垓炠Y報告的要素
、軕斁芙^出具驗資報告的情形
⑤驗資報告的使用責任
。5)驗資報告參考格式
、僭O立驗資報告參考格式
②變更驗資報告參考格式
2.盈利預測審核
。1)盈利預測審核的含義
。2)盈利預測審核的范圍和程序
①盈利預測審核的范圍
、谟A測的審核程序
。3)盈利預測審核報告
3.內部控制審核
。1)內部控制審核的含義
。2)審核計劃
(3)審核程序
、倭私鈨炔靠刂频脑O計
②評價內部控制設計的合理性
③測試和評價內部控制執(zhí)行的有效性
。4)審核報告
、賹徍藞蟾娴幕緝热
②審核報告的意見類型
4.基建工程預算、結算、決算審核
。1)基建工程預算、結算、決算審核概述
、倩üこ填A算、結算、決算概述
、诨üこ填A算、結算、決算審核的作用
、刍üこ填A算、結算、決算審核的目的
、芑üこ填A算、結算、決算的審核范圍
。2)基建工程預算、結算、決算審核的基本程序
、俸炗啒I(yè)務約定書
②制定審核計劃
、蹖嵤⿲徍
④審核報告
。3)預算審核報告參考格式
三、主要參考法規(guī)
1.中國注冊會計師職業(yè)道德基本準則
2.中國注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范指導意見
3.中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則
4.內部控制審核指導意見
說明:本大綱所涉及的參考法規(guī)均為截至2005年12月31日財政部、中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布并生效的執(zhí)業(yè)準則、規(guī)則、指導意見等。